La banque Publique VERSUS BANK est majoritairement détenue par l’État (avec 57% du capital détenu par l’État et 43% par la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État). Depuis plus de 20 ans , VERSUS BANK occupe une position de banque de référence sur le marché financier ivoirien en offrant un service de qualité supérieure, une gamme complète de produits et services de financement, des moyens de paiements domestiques et internationaux, des services monétiques, des produits de banque à distance et des outils de cash management.
Sous la supervision du chef de mission audit, vous aurez pour mission de contribuer à la qualité et à l’efficacité des dispositifs de contrôle interne, des dispositifs de gouvernance et de gestion des risques de la banque.
Activités principales :
Participer à la préparation et à la réalisation des missions dans le respect des programmes de travail définis
- Collecter et analyser les documents auprès des opérationnels pour la réalisation des missions.
- Relever les dysfonctionnements liés aux activités et processus audités.
- Proposer des recommandations appropriées pour renforcer la maîtrise des risques au sein de l’entité auditée.
- Procéder à l’archivage et à la classification des missions.
Assurer le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations du département audit interne et des missions de contrôle externe
- Saisir les recommandations dans l’outil GED AUDIT.
- Effectuer les relances auprès des personnes en charge de la mise en œuvre.
- Mettre à jour l’état d’avancement dans l’outil jusqu’à la mise en œuvre.
Proposer des axes d’amélioration de ses activités et contribuer au maintien des tableaux de bord de l’activité d’audit interne
- Effectuer la remontée régulière des fiches de temps par mission.
- Faire des propositions d’amélioration.
Profil
- Avoir un BAC + 4/5 minimum en Audit, Contrôle de gestion, Comptabilité, Finances.
- Avoir une expérience professionnelle pertinente de 02 à 03 ans, dans une banque, une institution financière ou un cabinet d’audit.
- Avoir des connaissances en contrôle interne.
- Avoir des connaissances en gestion du risque.
- Avoir une bonne compréhension des différents types de risques.
- Avoir une excellente capacité rédactionnelle.
- Avoir une maitrise des outils bureautiques : Word, Excel, PowerPoint.
- Avoir une bonne connaissance des opérations bancaires, du plan comptable bancaire de l’UEMOA et du nouveau dispositif prudentiel.
- Avoir un esprit d’analyse et de synthèse.
- Avoir un esprit d’équipe.
- Faire preuve d’éthique et d’Intégrité.
- Avoir le sens de l’organisation.
Vous êtes prié de nous adresser votre CV à l’adresse suivante : [email protected]
Merci d’inscrire en objet du mail : « Auditeur Interne »
Date limite de réception des candidatures : 15 avril 2025.