Orange est une société française de télécommunications. De plus, elle comptait à la fin de 2019 près de 266 millions de clients dans le monde, des chiffres en hausse par rapport à ceux affichés en 2018.
Objectif du travail
Participer à l’exécution des évaluations de contrôle interne pour évaluer la maturité de l’environnement de contrôle et des contrôles internes sur les rapports financiers et les opérations ; grâce à une approche d’évaluation des contrôles basée sur les risques et adoptée.
Fonctions et responsabilités
- Guider et diriger les propriétaires de contrôles au niveau de l’entité (ELC) sur la nature du contrôle, le risque traité et les documents justificatifs requis.
- Effectuer un examen de la qualité des réponses et de la documentation, ainsi que des preuves reçues des propriétaires des contrôles au niveau de l’entité (ELC) assignés ; pour évaluer leur validité, leur exactitude, leur exhaustivité et leur conformité aux exigences du groupe Orange.
- Fournir des recommandations de contrôle aux propriétaires de contrôle pour couvrir les risques des flux/cycles de travail qui ne sont pas couverts par les contrôles ou qui présentent des faiblesses de contrôle.
- Travailler avec les propriétaires d’entreprise et recommander des plans d’action sur les conclusions et observations rapportées et s’assurer que les plans d’action définis fournissent la couverture des risques appropriée aux lacunes identifiées.
- Assurer le suivi des plans d’action en cours liés aux problèmes de contrôle interne identifiés avec les parties prenantes afin de garantir une mise en œuvre adéquate dans le délai convenu.
- Coordonner avec les départements d’audit interne, de contrôle interne et de gestion des risques (DACR) du groupe et les auditeurs externes lors de leur validation en discutant des problèmes identifiés et en les validant avec les propriétaires des flux/cycles.
- Fournir des conseils sur les risques à tous les niveaux de gestion, si nécessaire, afin de couvrir les faiblesses des contrôles et de combler les lacunes identifiées.
- S’aligner sur les autres départements pour garantir que les contrôles recommandés maintiennent l’équilibre entre un environnement de contrôle équilibré et des cycles opérationnels fluides.
Spécification du poste
Éducation
- Baccalauréat en comptabilité/administration des affaires.
- D’autres études liées à l’audit interne seront un atout.
Expérience
Minimum 2 ans d’expérience dans le domaine de la Finance ou de l’Audit (de préférence Big 4).
Compétences et aptitudes
- Très bon anglais parlé et écrit
- Très bonnes compétences informatiques
- Très bonnes compétences en communication
- Compétences en matière de reporting expressif
- Soucieux des détails et de la qualité
- Capacité à travailler sous pression/stress.
Contrat
CDI