Dangote Group recrute pour ces 3 postes (30 Août 2022)

Informations sur l'emploi

Titre du Poste : 03 postes

Année d'Expérience Requise : 8 ans

Lieu du Travail : Accra, Ghana / Nigéria

Description de l'emploi

Le groupe Dangote est l’un des conglomérats manufacturiers les plus diversifiés du Nigéria.

Le Groupe continue de développer sa vision de devenir le principal fournisseur de besoins essentiels en matière de nourriture et d’abris en Afrique subsaharienne avec un leadership soutenu sur le marché de la fabrication de ciment, de la mouture du sucre, du raffinage du sucre, de la production de matériaux d’emballage et du raffinage du sel.

Les projets à venir comprennent un investissement de 12 milliards de dollars dans une raffinerie de pétrole, une usine d’engrais et un complexe pétrochimique.

Poste 1 : Responsable de l’audit interne

Tema, Région du Grand Accra, Ghana

RÉSUMÉ DU POSTE

 

  • Superviser / assumer la responsabilité d’assurer la mise en œuvre efficace / le respect des politiques et procédures de contrôle de DCP dans tous les domaines (transactions financières, activités opérationnelles et systèmes informatiques).
  • Fournir une assurance à la direction générale de DCP sur l’efficacité des processus financiers et opérationnels, des systèmes d’applications commerciales, de l’infrastructure informatique et des systèmes de contrôle interne dans les opérations de DCP Ghana.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

  • Piloter l’exécution des missions d’audit interne conformément aux normes d’audit professionnelles et au programme d’audit de la DCP.
  • Participer à l’élaboration du plan d’audit annuel basé sur les risques et du processus de mission d’audit interne
  • Diriger l’exécution des revues d’audit conformément aux normes d’audit professionnelles et aux exigences d’audit de DCP
  • Élaborer des calendriers d’audit interne pour l’unité et assurer un déploiement optimal des ressources dans les domaines d’audit prioritaires
  • Proposer des activités d’audit interne, des plans et des besoins en ressources au chef de l’audit interne pour approbation
  • Mener les exercices d’audit assignés conformément aux normes professionnelles et éthiques
  • Assurer la mise en œuvre de la méthodologie d’audit interne pour les projets individuels, surveiller la mise en œuvre des objectifs de gestion et fournir des recommandations d’amélioration le cas échéant.
  • Travailler en étroite collaboration avec le personnel et la direction de la région/du pays audité pour obtenir des informations exactes et complètes.
  • Exercer un jugement professionnel pour déterminer la matérialité des constatations et la pertinence/l’efficacité des contrôles opérationnels.
  • Identifier les zones de risque potentielles et les failles du contrôle interne lors des audits et faire des recommandations appropriées pour des actions correctives.
    • Participer aux enquêtes relatives aux pratiques frauduleuses présumées dans l’ensemble de l’organisation et recommander la ligne d’action appropriée en réponse aux conclusions
    • Effectuer des examens spéciaux / ponctuels à la demande de la direction et du comité de gestion des risques et d’audit du conseil d’administration et présenter les conclusions
    • Fournir des recommandations post-audit appropriées pour améliorer le système de contrôle interne, la qualité des processus et des systèmes opérationnels.
  • Élaborer et discuter des constatations et des échéanciers des mesures correctives avec les responsables des opérations auditées.
    • Effectuer des revues post-audit pour déterminer l’état de mise en œuvre des recommandations d’audit.
  • Réaliser des audits financiers et opérationnels à l’échelle de l’organisation, notamment :
  • Évaluer les processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance des activités et des ressources
  • Évaluer l’efficacité et l’efficience des contrôles internes dans le domaine assigné
  • Effectuer des évaluations des processus financiers de DCP tels que la collecte des revenus, la gestion des actifs, les investissements, les opérations internationales, etc.
  • Superviser l’évaluation des contrôles sur l’infrastructure informatique et la protection des données ainsi que l’efficacité de la sécurité de l’information.
  • Réaliser des audits informatiques à l’échelle de l’organisation, notamment :
  • Mener des revues de gestion de projets informatiques pour assurer l’adéquation et la mise en œuvre des contrôles
  • Effectuer des audits de routine et spéciaux de l’infrastructure des technologies de l’information et des systèmes d’applications commerciales pour garantir l’adéquation des contrôles internes conformément aux normes professionnelles.
  • Faciliter l’évaluation des contrôles de données, des contrôles d’intégrité et des pistes d’audit des systèmes d’information opérationnels.
  • Effectuer des extractions de données, des analyses et des examens de sécurité à l’aide de diverses bases de données, feuilles de calcul et outils logiciels pour assurer l’intégrité continue des données sur les systèmes d’information.
  • Prenez des mesures pour atténuer les risques du projet et identifiez les points forts et les améliorations nécessaires pour les futurs projets informatiques.
  • Identifiez les principaux problèmes de fraude qui peuvent avoir surgi soit par des changements externes, des changements internes ou une nouvelle législation.
  • Mener des enquêtes sur les pratiques présumées frauduleuses / tranchantes dans l’ensemble de l’organisation et recommander une ligne d’action appropriée en réponse aux conclusions.
  • Participer à l’identification des principaux domaines de risque en ce qui concerne les transactions financières, les activités opérationnelles et les systèmes informatiques
  • Mener des audits médico-légaux et des enquêtes sur les cas de fraudes, de pertes et de fautes professionnelles, au besoin
  • Assurer une documentation appropriée et précise des réunions d’ouverture et de clôture des missions d’audit interne
  • Se tenir au courant des meilleures pratiques, des nouvelles tendances et des développements en matière de méthodologie, de procédures et de techniques d’audit.
  • Participer à l’évaluation des lacunes de compétences des agents d’audit interne et faire des recommandations pertinentes à la fonction RH via le responsable de l’audit interne
  • Surveiller pour s’assurer que les membres de l’équipe participent aux programmes de formation approuvés
  • Gérer le budget des exercices d’audit assignés et approuver les dépenses au besoin.
  • Effectuer d’autres tâches assignées par le chef, Audit interne
  • Superviser la préparation des rapports d’audit interne couvrant les activités d’audit, les conclusions et l’évaluation globale de l’environnement de contrôle.
  • Superviser le référencement précis des documents de travail d’audit et la mise à jour rapide de toutes les bases de données et dossiers pertinents.
  • Faire périodiquement des propositions pour la révision des politiques et procédures DCP ou pour l’introduction de nouvelles politiques pour renforcer les contrôles dans les domaines identifiés

Audits financiers et opérationnels :

  • examen de tous les bons de paiement aux parties internes et externes ;
  • audit des bons de vente et de paiement (audit avant paiement) ;
  • s’assurer que les déductions légales appropriées (TVA, WHT, etc.) sont effectuées dans tous les paiements pertinents (audit après paiement) ; et
  • contrôles financiers sur toutes les transactions en espèces et à crédit, etc.

Audit informatique :

  • Performances des systèmes et des applications
  • Performance des réseaux informatiques, y compris serveur, intranets et extranets
  • Gestion de l’architecture d’entreprise
  • Prestation de services informatiques

Audit de fraude et d’enquête :

  • Superviser la collecte et l’examen de tous les cas de fraude signalés dans tous les aspects des opérations de DCP (sièges sociaux, usines, terminaux, dépôts, etc.)
  • Assurer la conformité avec le système de dénonciation établi par DCP.
  • Fournir un soutien contentieux en cas d’arbitrage et conserver les preuves d’experts conformément aux normes applicables.

Les autres:

  • Assurer une documentation appropriée et précise des réunions d’ouverture et de clôture des missions d’audit interne
  • Se tenir au courant des meilleures pratiques, des nouvelles tendances et des développements en matière de méthodologie, de procédures et de techniques d’audit.
  • Participer à l’évaluation des lacunes de compétences des agents d’audit interne et faire des recommandations pertinentes à la fonction RH via le responsable de l’audit interne
  • Surveiller pour s’assurer que les membres de l’équipe participent aux programmes de formation approuvés
  • Gérer le budget des exercices d’audit assignés et approuver les dépenses au besoin.
  • Effectuer d’autres tâches assignées par le chef, Audit interne
  • Faire périodiquement des propositions pour la révision des politiques et procédures DCP ou pour l’introduction de nouvelles politiques pour renforcer les contrôles dans les domaines identifiés

Conditions

EXIGENCES CLÉS

  • Gestion efficace de la réputation
  • Bonnes compétences en rédaction de rapports.
  • Bonnes capacités d’encadrement.
  • Grand sens des responsabilités, de l’imputabilité et de la fiabilité.
  • Connaissance de base des systèmes ERP et d’autres outils/applications d’assistance bureautique.
  • Gestion efficace des crises

ÉDUCATION ET EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

 

  • Baccalauréat ou son équivalent en comptabilité, en finance ou dans une discipline liée à l’informatique.
  • Diplôme d’études supérieures dans un domaine connexe
  • Minimum de huit (8) ans d’expérience de travail pertinente, dont au moins deux (2) ans dans un poste de gestion intermédiaire.
  • Qualifications professionnelles pertinentes telles que :
  • L’adhésion à tout organisme professionnel sera un avantage.

 

APTITUDES & COMPÉTENCES

 

  • Expert-comptable diplômé (CPA)
  • Auditeur certifié des systèmes d’information (CISA)
  • Auditeur interne certifié (CIA)
  • Professionnel de l’informatique certifié (CITP)
  • Professionnel certifié en sécurité des systèmes d’information (CISSP)
  • Professionnel certifié de la confidentialité des informations (CIPP)
  • Certifié en Maîtrise des Risques et des Systèmes d’Information (CRISC)
  • Examinateur de fraude certifié (CFE).

Avantages

  • L’assurance santé privée
  • Fonds de prévoyance
  • Congés payés
  • La formation et le développement

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Poste 2 :  Directeur Général Adjoint Assurance Qualité , Recherche & Dév. DCP Gboko

Gboko, Benue, Nigeria

DANGOTE CEMENT PLC

Description du poste du personnel

département

Assurance qualité

Position

Directeur général adjoint

Faire rapport à

Directeur d’usine

Date de publication

Août 2022

 

La description

  • Responsable du département d’assurance qualité, assurant le respect des objectifs de qualité fixés pour les matériaux en cours de fabrication et le produit fini.
  • Pour s’assurer que le produit est conforme aux spécifications NIS.

Tâches et responsabilités clés

  • Comprendre les besoins et les exigences des clients pour développer des processus de contrôle qualité efficaces
  • Concevoir et réviser les spécifications des produits ou des processus
  • Fixer des exigences pour les matières premières ou les produits intermédiaires pour les fournisseurs et surveiller leur conformité
  • Veiller au respect des consignes de santé et de sécurité ainsi que des obligations légales
  • Liaison avec les organismes de réglementation externes et les auditeurs
  • Superviser toutes les procédures de développement de produits pour identifier les écarts par rapport aux normes de qualité
  • Inspecter le résultat final et comparer les propriétés aux exigences
  • Approuver les bons produits ou rejeter les défectueux
  • Conserver une documentation précise et effectuer des analyses statistiques
  • Solliciter les commentaires des clients pour évaluer si leurs exigences sont satisfaites
  • Soumettre des rapports détaillés aux cadres appropriés
  • Être à l’affût des opportunités d’amélioration et développer de nouvelles procédures efficaces
  • Accomplir toute autre tâche qui lui sera confiée

Éducation et expérience de travail :

  • M.Sc. (Chimie)/ HND ou B.Sc. (Chimie Ing.) + 21 ans d’expérience

Conditions

  • Connaissance approfondie des méthodologies d’assurance qualité et des normes
  • Excellentes compétences numériques et compréhension de l’analyse des données et des méthodes statistiques
  • Bonne connaissance de MS Office et des bases de données
  • Compétences exceptionnelles en communication
  • Une grande attention aux détails et une approche axée sur les résultats
  • Excellentes capacités d’organisation et de leadership
  • Fiable et digne de confiance

Aptitudes et compétences:

  • Maîtrise des applications Microsoft et SAP
  • Leadership
  • Organisation et planification
  • Communication
  • analyses statistiques
  • Résolution de problème
  • La connaissance du ciment pour puits de pétrole sera un atout supplémentaire.

Avantages

  • L’assurance santé privée
  • Congés payés
  • formation et DEVELOPPEMENT

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Poste 3 : Agent des comptes

Ibese, État d’Ogun, Nigéria

Résumé du travail

Administrer les opérations comptables pour répondre aux exigences légales.

Responsabilités

  • Tenir des registres précis pour toutes les transactions quotidiennes
  • Préparer les bilans
  • Traiter les factures
  • Enregistrer les comptes fournisseurs et les comptes clients
  • Mettre à jour les systèmes internes avec les données financières
  • Préparer les rapports financiers mensuels, trimestriels et annuels
  • Réconcilier les relevés bancaires
  • Participer aux audits financiers
  • Suivre les dépôts et les paiements bancaires
  • Aide à la préparation du budget
  • Examiner et mettre en œuvre les politiques financières

Conditions

Expérience éducative et professionnelle

  • B.Sc. ou HND en Finance / Comptabilité
  • Diplôme d’études supérieures / certification professionnelle en comptabilité (ACA, ACCA) est un atout supplémentaire
  • 2 à 6 ans d’expérience professionnelle pertinente dans la fonction comptable ou financière.

Aptitudes et compétences

  • Bonne connaissance et compréhension des meilleures pratiques financières, des IFRS et des autres normes comptables applicables.
  • Connaissance de base des progiciels et des systèmes comptables, de préférence SAP.
  • Bon sens de l’organisation.
  • Bonnes compétences en collecte de données, en analyse et en résolution de problèmes
  • Normes éthiques élevées et intégrité.
  • Maîtrise de l’utilisation des outils MS Office.
  • Bonne communication et compétences interpersonnelles.

Avantages

  • L’assurance santé privée
  • Congés payés
  • formation et DEVELOPPEMENT

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